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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1569 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARREGADOR FONTE DO NOTE ACER ARIGINAL MOD NOVO 329,90 329,90
0.07 GARRAFA DE TINTA EPSON BLACK ORIGINAL 142,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 CARREGADOR FONTE DO NOTE ACER ARIGINAL MOD NOVO GARRAFA DE TINTA EPSON BLACK ORIGINAL 339,90
22/03/2023 Conforme DANFE Nº 45758814; 339,90
22/03/2023 Pagamento de Empenho 1569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 339,90
TOTAL 339,90 339,90 339,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.