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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 CORDA PET COLORIDA CARRETEL 5MM 2,20 396,00
20.00 GANCHO PARAFUSO ZINCADO 2,99 59,80
30.00 BUCHA PLASTICA 10MM Finalidade: GINASIO LENADRO GEHLEN 0,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 CORDA PET COLORIDA CARRETEL 5MM GANCHO PARAFUSO ZINCADO BUCHA PLASTICA 10MM Finalidade: GINASIO LENADRO GEHLEN 470,80
22/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45853974; 470,80
23/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 470,80
TOTAL 470,80 470,80 470,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.