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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1669 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 MÃO DE OBRA FREIO + RAMPA 80,00 240,00
3.00 MÃO DE OBRA 80,00 240,00
1.00 MÃO DE OBRA BUJÃO CONICO 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA RAMPA TRSEIRA 95,00 95,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA DE RAMPA PRANCHA 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO DE OXIGENIO/ PLASMA RAMPA 85,00 85,00
1.00 SERVIÇO DE CORTE A PLASMA Finalidade: MÃO DE OBRA CAMINHÃO SCANIA BKD 0D16 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 MÃO DE OBRA FREIO + RAMPA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA BUJÃO CONICO SERVIÇO DE SOLDA RAMPA TRSEIRA SERVIÇO DE SOLDA DE RAMPA PRANCHA SERVIÇO DE OXIGENIO/ PLASMA RAMPA SERVIÇO DE CORTE A PLASMA Finalidade: MÃO DE OBRA CAMINHÃO SCANIA BKD 0D16 970,00
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/127; 970,00
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1669/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.