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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1670 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FERRO CHATO 18,00 90,00
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 16X100 12,00 24,00
0.80 TUBO 20X30 16,00 12,80
3.00 PORCA SEXT MA 16MM 5,00 15,00
3.00 PORCA SEXT MA 8MM 0,70 2,10
1.00 DIAFRGMA CUICA FREIO 49,00 49,00
1.20 CHAPA PRETA 1,20 18,00 21,60
1.00 TECBRIL SPAY TINTA PRETO 26,00 26,00
3.00 DX LUB OLEO SAE 90W 48,00 144,00
1.00 PARAF SEXT 8.8 MA 16X140 Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD 0D16 27,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 AR LISA 5/16 FERRO CHATO PARAF SEXT MA 8.8 16X100 TUBO 20X30 PORCA SEXT MA 16MM PORCA SEXT MA 8MM DIAFRGMA CUICA FREIO CHAPA PRETA 1,20 TECBRIL SPAY TINTA PRETO DX LUB OLEO SAE 90W PARAF SEXT 8.8 MA 16X140 Finalidade: CAMINHÃO SCANIA BKD 0D16 412,10
28/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/5865; 412,10
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1670/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 412,10
TOTAL 412,10 412,10 412,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.