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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1679 Data de lançamento: 15/03/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MÃO DE OBRA CONSERTO ROSCA/RODA LAVOURA 80,00 480,00
1.50 MÃO DE OBRA EIXO 80,00 120,00
4.50 MÃO DE OBRA MONTAGEM MOLAS 80,00 360,00
7.00 MÃO DE OBRA 80,00 560,00
5.00 MÃO DE OBRA CABEÇALHO 80,00 400,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA PINO CABEÇALHO 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO SOLDA TORRE/CAVALETE 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO TORNO PINO 110,00 110,00
1.00 SERVIÇO DE OXIGENIO CORTE 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO ROSCA 230,00 230,00
1.00 SERVIÇO DE OXIG~ENIO CORTE 45,00 45,00
1.00 SERVIÇO CORRIDA LAVOURA 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE OXIIGENIO 45,00 45,00
1.00 SERVIÇO SOLDA 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO 440,00 440,00
1.00 SERIÇO DE OXIGENIO 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2023 MÃO DE OBRA CONSERTO ROSCA/RODA LAVOURA MÃO DE OBRA EIXO MÃO DE OBRA MONTAGEM MOLAS MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA CABEÇALHO SERVIÇO DE SOLDA PINO CABEÇALHO SERVIÇO SOLDA TORRE/CAVALETE SERVIÇO TORNO PINO SERVIÇO DE OXIGENIO CORTE SERVIÇO DE TORNO ROSCA SERVIÇO DE OXIG~ENIO CORTE SERVIÇO CORRIDA LAVOURA SERVIÇO DE OXIIGENIO SERVIÇO SOLDA SERVIÇO DE TORNO SERIÇO DE OXIGENIO 3.155,00
28/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/131; 3.155,00
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1679/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.155,00
TOTAL 3.155,00 3.155,00 3.155,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.