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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1701 Data de lançamento: 22/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 COLAU DETERCOL AM DETERGENTE MULTIUSO 5L 130,00 1.560,00
12.00 COLAU DETERCOL AC DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L 205,00 2.460,00
12.00 COLAU DESIN PLUS DESINFETANTE HOSPITALAR 5L 172,00 2.064,00
12.00 COLAU FOAM AL COL ALCOOL ANTISSEPTICO ESPUMA REFIL 800ML 30,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2023 COLAU DETERCOL AM DETERGENTE MULTIUSO 5L COLAU DETERCOL AC DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L COLAU DESIN PLUS DESINFETANTE HOSPITALAR 5L COLAU FOAM AL COL ALCOOL ANTISSEPTICO ESPUMA REFIL 800ML 6.444,00
31/03/2023 Conforme DANFE Nº 0/615; 6.444,00
03/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2023 MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 6.444,00
TOTAL 6.444,00 6.444,00 6.444,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.