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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1960 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA -MICRO 02 - LAMPADA 10,00 40,00
1.00 LAMPADA H1- -MICRO 02 - LAMPADA H1 50,00 50,00
1.00 BOMBA LIMPADOR PARABRISA--MICRO 02 - BOMBA LIMPADOR PARABRISA 80,00 80,00
2.00 BATERIA HELIAR 150AH - ONIBUS JAB-3G25 900,00 1.800,00
2.00 LAMPADA H4 24W-ONIBUS JAB-3G25 Finalidade: MICRO 02 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 LAMPADA -MICRO 02 - LAMPADA LAMPADA H1- -MICRO 02 - LAMPADA H1 BOMBA LIMPADOR PARABRISA--MICRO 02 - BOMBA LIMPADOR PARABRISA BATERIA HELIAR 150AH - ONIBUS JAB-3G25 LAMPADA H4 24W-ONIBUS JAB-3G25 Finalidade: MICRO 02 2.090,00
29/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/45681233; 890/45683079; 2.090,00
31/03/2023 Pagamento de Empenho 1960/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.090,00
TOTAL 2.090,00 2.090,00 2.090,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.