| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 199 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF DEZEMBRO/2022 | 5.760,09 | 5.760,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF DEZEMBRO/2022 | 5.760,09 | ||
| 09/01/2023 | IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF DEZEMBRO/2022 | 5.760,09 | ||
| 17/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2023 IPERGS - 502 | 5.760,09 | ||
| TOTAL | 5.760,09 | 5.760,09 | 5.760,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||