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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2006 Data de lançamento: 29/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
101.34 DIESEL S500 COMUM - - ONIBUS AMARELO-03 5,99 607,05
62.21 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO-03 6,09 378,86
119.28 DIESEL S10- - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 6,09 726,40
236.40 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 5,89 1.392,37
633.56 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 5,99 3.794,98
566.41 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX0137 5,89 3.335,60
217.91 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX0137 5,79 1.261,71
134.82 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX0137 5,99 807,56
519.69 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 5,99 3.112,96
145.38 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 6,09 885,36
105.80 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 5,89 623,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2023 DIESEL S500 COMUM - - ONIBUS AMARELO-03 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO-03 DIESEL S10- - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX0137 DIESEL S500 COMUM - MICRO ONIBUS 3 IMX0137 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 DIESEL S10- MICRO ONIBUS 02 16.925,99
11/04/2023 Conforme DANFE Nº 220/1624; 220/1610; 220/1605; 220/1604; 16.925,99
12/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 16.925,99
TOTAL 16.925,99 16.925,99 16.925,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.