Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2021 |
Data de lançamento: |
29/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
408.00 |
AGUA MINERAL SARANDI 500ML |
1,49 |
607,92 |
20.00 |
REFRIGERANTE 2L |
8,90 |
178,00 |
90.00 |
AGUA MINERAL FLORESTA 500ML
Finalidade: FEIRA DA SAUDE |
2,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2023 |
AGUA MINERAL SARANDI 500ML REFRIGERANTE 2L AGUA MINERAL FLORESTA 500ML
Finalidade: FEIRA DA SAUDE |
965,92 |
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12/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/392; 1/391; |
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965,92 |
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17/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2023
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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965,92 |
TOTAL |
965,92 |
965,92 |
965,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.