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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2038 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 1/2 1,95 3,90
1.00 BICO TORNEIRA PRETA 1,70 1,70
1.00 ESGUICHO ENGATE ROSQUEADO 5,00 5,00
1.00 PLUG MACHO 10A 4,00 4,00
1.00 PLUG FEMEA 10A 5,00 5,00
12.00 FIO PARALELO 2X1,5MM 3,50 42,00
15.00 MANGA JARDIM LJ TRANCADA 1/2 4,75 71,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 ABRAÇADEIRA 1/2 BICO TORNEIRA PRETA ESGUICHO ENGATE ROSQUEADO PLUG MACHO 10A PLUG FEMEA 10A FIO PARALELO 2X1,5MM MANGA JARDIM LJ TRANCADA 1/2 132,85
13/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/1729; 132,85
14/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 132,85
TOTAL 132,85 132,85 132,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.