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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2041 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FITAS DIVERSAS 4,90 24,50
3.00 FELTRO LISO 16,90 50,70
2.00 TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK DEFINITIVO 14,90 29,80
1.00 TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK DEFINITIVO 16,90 16,90
1.00 TOALHA BANHO VELUDO 45,90 45,90
1.00 TOALHA DE ROSTO VELUDO 21,90 21,90
9.00 TECIDO 100% ALGODÃO 31,90 287,10
6.65 TECIDO 100% ALGODÃO - TECIDO 100% ALGODÃO 49,90 331,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 FITAS DIVERSAS FELTRO LISO TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK DEFINITIVO TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK DEFINITIVO TOALHA BANHO VELUDO TOALHA DE ROSTO VELUDO TECIDO 100% ALGODÃO TECIDO 100% ALGODÃO - TECIDO 100% ALGODÃO 808,70
17/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/198; 808,70
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2023 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 808,70
TOTAL 808,70 808,70 808,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.