| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PATRICIA KELLERMANN | 
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 03/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM A ESPUMOSO REUNIAO TEACOLHE -CIPTEA- CAPACITAÇÃO DIA 04/04 | 50,00 | 50,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | REFERENTE VIAGEM A ESPUMOSO REUNIAO TEACOLHE -CIPTEA- CAPACITAÇÃO DIA 04/04 | 50,00 | ||
| 13/04/2023 | REFERENTE VIAGEM A ESPUMOSO REUNIAO TEACOLHE -CIPTEA- CAPACITAÇÃO DIA 04/04 | 50,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2023 PATRICIA KELLERMANN - 2974 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||