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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 11/04/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 MAMAO 11,50 92,00
10.00 ABACAXI 7,99 79,90
10.00 BANANA CATURRA 3,99 39,90
6.00 MAÇA FUJI 8,99 53,94
10.00 FILTRO DE OLEO MOTOR 11,98 119,80
10.00 BOLACHA DE MANTEIGA 300G 8,99 89,90
10.00 PÃO DE SANDUICHE 8,99 89,90
7.00 QUEIJO FATIADO 22,90 160,30
7.00 PRESUNTO FATIADO 1KG 29,90 209,30
12.00 PEITO DE FRANGO CX 20KG CONG PACT 12,90 154,80
5.00 CENOURA 4,99 24,95
9.00 PEPINO EM CONSERVA 440G BOM PRINCIPIO 14,90 134,10
8.00 MILHO VERDE BONARE LATA 3,75 30,00
8.00 ERVILHO BONARE 170G 3,99 31,92
8.00 SUCO INTEG UVA 14,90 119,20
10.00 CHA 6 ERVAS 10UN 5,99 59,90
3.00 AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG 21,00 63,00
10.00 IOG FRUITNESS LANGUIRU MORANGO 10,90 109,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2023 MAMAO ABACAXI BANANA CATURRA MAÇA FUJI FILTRO DE OLEO MOTOR BOLACHA DE MANTEIGA 300G PÃO DE SANDUICHE QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO 1KG PEITO DE FRANGO CX 20KG CONG PACT CENOURA PEPINO EM CONSERVA 440G BOM PRINCIPIO MILHO VERDE BONARE LATA ERVILHO BONARE 170G SUCO INTEG UVA CHA 6 ERVAS 10UN AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG IOG FRUITNESS LANGUIRU MORANGO 1.661,81
18/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/381; 1.661,81
20/04/2023 Pagamento de Empenho 2204/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.661,81
TOTAL 1.661,81 1.661,81 1.661,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.