Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2218 |
Data de lançamento: |
12/04/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.01 |
OLEO DIESEL S10 - DIESEL S10 |
6,09 |
341,13 |
351.86 |
OLEO DIESEL S10 |
5,99 |
2.107,28 |
61.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: VEICULO VAN JBC-2H72 |
5,89 |
359,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2023 |
OLEO DIESEL S10 - DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10
Finalidade: VEICULO VAN JBC-2H72 |
2.807,72 |
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18/04/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1647; |
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2.807,72 |
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19/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.807,72 |
TOTAL |
2.807,72 |
2.807,72 |
2.807,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.