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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2326 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CARGAS DE PEDRAS NO VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 18,00 36,00
23.00 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN9145 31,00 713,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 CARGAS DE PEDRAS NO VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN9145 749,00
26/04/2023 CARGAS DE PEDRAS NO VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 CARGAS DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN9145 749,00
26/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2023 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 749,00
TOTAL 749,00 749,00 749,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.