| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 VENC 20/04 | 14,38 | 14,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 VENC 20/04 | 14,38 | ||
| 26/04/2023 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 VENC 20/04 | 14,38 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2023 EMBRATEL - 6151 | 14,38 | ||
| TOTAL | 14,38 | 14,38 | 14,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||