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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2338 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços Urbanos
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 RELE 1000W BIV FOTOCELULA 49,17 2.458,50
50.00 TOMADA RELE SUPORTE METALICO 15A 127V/10A 250V 24,62 1.231,00
10.00 LUMINARIA PUBLICA LED SMD 150W FRIO 318,40 3.184,00
20.00 LUMINARIA PUBLICA 200W 265V CA 498,21 9.964,20
10.00 LUMINARIA DE LED PARA POSTE 300W 544,60 5.446,00
10.00 LUMINARIA DE LED POSTE 100W 189,84 1.898,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 RELE 1000W BIV FOTOCELULA TOMADA RELE SUPORTE METALICO 15A 127V/10A 250V LUMINARIA PUBLICA LED SMD 150W FRIO LUMINARIA PUBLICA 200W 265V CA LUMINARIA DE LED PARA POSTE 300W LUMINARIA DE LED POSTE 100W 24.182,10
26/04/2023 Conforme DANFE Nº 1/2413; 24.182,10
02/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2338/2023 GERSON OSVALDO PLENTZ - 7823 24.182,10
TOTAL 24.182,10 24.182,10 24.182,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.