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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 235 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 12/22 VENC 10/01 1.533,20 1.533,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 12/22 VENC 10/01 1.533,20
20/01/2023 Conforme DANFE Nº 0/230393; 1.533,20
23/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2023 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.533,20
TOTAL 1.533,20 1.533,20 1.533,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.