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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2367 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET EDUCAÇÃO INTRANET 40MPS 01/04/23 A 31/04/23 240,60 240,60
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GODOY 01/04/23 A 31/04/23 122,80 122,80
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/04/23 A 31/04/23 122,80 122,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET EDUCAÇÃO INTRANET 40MPS 01/04/23 A 31/04/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GODOY 01/04/23 A 31/04/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/04/23 A 31/04/23 486,20
27/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº u5/24299; 486,20
28/04/2023 Pagamento de Empenho 2367/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 486,20
TOTAL 486,20 486,20 486,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.