Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2023. |
20.368,90 |
|
|
| 25/04/2023 |
fl de pagamento ref mes de abril/2023 |
|
20.368,90 |
|
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
61,50 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
622,88 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
998,56 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
1.446,19 |
| 25/04/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
|
|
2.502,41 |
| 28/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2386/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.737,36 |
| TOTAL |
20.368,90 |
20.368,90 |
20.368,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |