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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2600 Data de lançamento: 28/04/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 MÃO DE OBRA REVISÃO SUSPENSÃO /FREIOS - MÃO DE OBRA REVISÃO SUSPENSÃO /FREIOS Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA -IVT-1535 75,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2023 MÃO DE OBRA REVISÃO SUSPENSÃO /FREIOS - MÃO DE OBRA REVISÃO SUSPENSÃO /FREIOS Finalidade: ONIBUS VW 15190 PLACA -IVT-1535 2.700,00
03/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/157; 2.700,00
04/05/2023 Pagamento de Empenho 2600/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.700,00
TOTAL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.