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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CALÇO SANDUÍCHE 196,00 784,00
4.00 COXIM 326,40 1.305,60
4.00 MOLA 307,90 1.231,60
4.00 CHAPA 1/2 140MMX195MM 272,95 1.091,80
4.00 PARAFUSO 7/16X 3/4 5,60 22,40
4.00 PORCA 7/16 0,60 2,40
4.00 PARAFUSO 3/4X8 45,90 183,60
4.00 PORCA 3/4 AUTOTRAVANTE 5,10 20,40
1.00 ROLAMENTO Finalidade: ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CH44 1.988,00 1.988,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 CALÇO SANDUÍCHE COXIM MOLA CHAPA 1/2 140MMX195MM PARAFUSO 7/16X 3/4 PORCA 7/16 PARAFUSO 3/4X8 PORCA 3/4 AUTOTRAVANTE ROLAMENTO Finalidade: ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CH44 6.629,80
11/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/1435; 6.629,80
11/05/2023 Pagamento de Empenho 2658/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.629,80
TOTAL 6.629,80 6.629,80 6.629,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.