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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003

Dados do Empenho
Número do empenho: 2718 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA ENTRADA DGUA MAQUINA 57,80 57,80
1.00 VEDA ROSCA 8,90 8,90
1.00 ADPTADOR CURTO SOLDAVEL 25MM 1,99 1,99
1.00 CAP SOLDAVEL 25MM 2,99 2,99
1.00 CAP ESGOTO 50MM 8,00 8,00
1.00 CAP ESGOTO 100MM Finalidade: ESCOLA ACHILES 14,90 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 MANGUEIRA ENTRADA DGUA MAQUINA VEDA ROSCA ADPTADOR CURTO SOLDAVEL 25MM CAP SOLDAVEL 25MM CAP ESGOTO 50MM CAP ESGOTO 100MM Finalidade: ESCOLA ACHILES 94,58
09/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/46781898; 94,58
10/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 94,58
TOTAL 94,58 94,58 94,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.