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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa: 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLCHÃO HOSPITALAR 188X88X10 D28 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 COLCHÃO HOSPITALAR 188X88X10 D28 650,00
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/14098; 650,00
17/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.