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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2796 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X25 2,00 4,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 20,00 20,00
1.00 COXIM CAMBIO 109,80 109,80
1.00 LAMPADA H7 12V 55W 34,00 34,00
1.00 MAÇANETA TRAD TAMPA 183,60 183,60
1.00 OCULOS ESCURO 15,00 15,00
1.00 PROTETOR CARTER 212,00 212,00
2.00 MOLA DIANTEIRA 246,00 492,00
1.00 CABO COMANDO CAMBIO Finalidade: VEICULO MONTANA PLACA AZV-2B15. 639,10 639,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 PARAF SEXT MA 8.8 8X25 MATERIAL DE LIMPEZA COXIM CAMBIO LAMPADA H7 12V 55W MAÇANETA TRAD TAMPA OCULOS ESCURO PROTETOR CARTER MOLA DIANTEIRA CABO COMANDO CAMBIO Finalidade: VEICULO MONTANA PLACA AZV-2B15. 1.709,50
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/6078; 1.709,50
16/05/2023 Pagamento de Empenho 2796/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.709,50
TOTAL 1.709,50 1.709,50 1.709,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.