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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2807 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 PORCA PRESSÃO NC 3/4 7,80 54,60
1.50 CHAPA 18,00 27,00
4.00 CORRENTE PARA CONCHA 47,00 188,00
7.00 PARAF SEXT 8.8 RP 3/4X5 20,40 142,80
1.00 GEL MECANICO 17,00 17,00
20.00 GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 20KG 38,40 768,00
10.00 PARAF SEXT 8.8 RI 5/16 X2 COMPLETO 2,50 25,00
1.00 CORREIA Finalidade: ESCAVADEIRA 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 PORCA PRESSÃO NC 3/4 CHAPA PORCA SEXT MA 6MM CORRENTE PARA CONCHA PARAF SEXT 8.8 RP 3/4X5 GEL MECANICO GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 20KG PARAF SEXT 8.8 RI 5/16 X2 COMPLETO CORREIA Finalidade: ESCAVADEIRA 1.268,10
16/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/6092; 1.268,10
16/05/2023 Pagamento de Empenho 2807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.268,10
TOTAL 1.268,10 1.268,10 1.268,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.