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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2822 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 CHAPA DE FERRO 18,00 9,00
20.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X35 1,35 27,00
30.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X40 1,40 42,00
30.00 PARAF SEXT 8.8 8X50 1,60 48,00
20.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X35 Finalidade: GINASIO MUNICIPAL 1,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 CHAPA DE FERRO PARAF SEXT MA 8.8 8X35 PARAF SEXT MA 8.8 8X40 PARAF SEXT 8.8 8X50 PARAF SEXT MA 8.8 6X35 Finalidade: GINASIO MUNICIPAL 146,00
16/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/6100; 146,00
16/05/2023 Pagamento de Empenho 2822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,00
TOTAL 146,00 146,00 146,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.