Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2823 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MÃO DE OBRA CONSERTO TANQUE |
75,00 |
375,00 |
2.00 |
MÃO DE OBRA VEDAÇÃO SAIDA TANQUE |
75,00 |
150,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA TANQUE |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SDOLDA BATEDOR FEIJÃO
Finalidade: TANQUE AGUA IPACOL |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
MÃO DE OBRA CONSERTO TANQUE MÃO DE OBRA VEDAÇÃO SAIDA TANQUE SERVIÇO DE SOLDA TANQUE SERVIÇO DE SDOLDA BATEDOR FEIJÃO
Finalidade: TANQUE AGUA IPACOL |
785,00 |
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16/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/180; |
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785,00 |
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16/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2823/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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785,00 |
TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.