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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2842 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 MAO DE OBRA VAZAMENT9 DE AR 75,00 187,50
1.00 MÃO DE OBRA APERTO PORCA CARDAN 75,00 75,00
2.00 MAO DE OBRA MONTAR PROTEÇÃO TANQUE 75,00 150,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA PROTEÇÃO TANQUE Finalidade: ONIBUS PLACA JAE-3I46 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 MAO DE OBRA VAZAMENT9 DE AR MÃO DE OBRA APERTO PORCA CARDAN MAO DE OBRA MONTAR PROTEÇÃO TANQUE SERVIÇO DE SOLDA PROTEÇÃO TANQUE Finalidade: ONIBUS PLACA JAE-3I46 562,50
16/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/175; 562,50
17/05/2023 Pagamento de Empenho 2842/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 562,50
TOTAL 562,50 562,50 562,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.