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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872 Data de lançamento: 12/05/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.00 MAO DE OBRA REVISÃO DE MOLA/PINOS /OLEOS 75,00 2.850,00
1.00 SERVIÇO DE MOLA DE SOLDA SUPORTE ESTRUTURAL PAINEL Finalidade: ONIBUS VW PLACA IUO-8356 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2023 MAO DE OBRA REVISÃO DE MOLA/PINOS /OLEOS SERVIÇO DE MOLA DE SOLDA SUPORTE ESTRUTURAL PAINEL Finalidade: ONIBUS VW PLACA IUO-8356 3.140,00
17/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/194; 3.140,00
18/05/2023 Pagamento de Empenho 2872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.140,00
TOTAL 3.140,00 3.140,00 3.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.