Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 |
10.315,60 |
10.315,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 |
10.315,60 |
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| 16/05/2023 |
REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96
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10.315,60 |
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| 19/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1005 |
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10.315,60 |
| TOTAL |
10.315,60 |
10.315,60 |
10.315,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.