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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2912 Data de lançamento: 16/05/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.08.99.01.00.00 - Contribuicoes previdenciarias - inss
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PATRONAL RPA MES 04/2023 371,94 371,94
1.00 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI 66,01 66,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2023 REF PATRONAL RPA MES 04/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI 437,95
16/05/2023 REF PATRONAL RPA MES 04/2023 REF COMP RETENÇÃO TRANSPORTES ZAFFANELI 437,95
19/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2023 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 58 437,95
TOTAL 437,95 437,95 437,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.