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Última atualização realizada em 04/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2952 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Algerosa de chapa galvanizada Finalidade: Escola Água Branca 1.980,00 1.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 Algerosa de chapa galvanizada Finalidade: Escola Água Branca 1.980,00
26/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/47132621; 1.980,00
29/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2023 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA - 6568 1.980,00
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.