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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF ABR/2022 VENC 19/06 905,93 905,93
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF ABR/2022 VENC 19/06 323,16 323,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF ABR/2022 VENC 19/06 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF ABR/2022 VENC 19/06 1.229,09
31/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/36985210; 0/35335010; 1.229,09
01/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.229,09
TOTAL 1.229,09 1.229,09 1.229,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.