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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003

Dados do Empenho
Número do empenho: 3185 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL PARA CONSERV/MANUT BEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA SEMIBRILHO 18 L Finalidade: PARADAS DE ONIBUS 429,00 858,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 TINTA SEMIBRILHO 18 L Finalidade: PARADAS DE ONIBUS 858,00
31/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/47193754; 858,00
01/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 858,00
TOTAL 858,00 858,00 858,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.