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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054

Dados do Empenho
Número do empenho: 320 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 03 CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PACOTE DE CINTA NYLON 29,90 59,80
1.00 REFLETOR DE 10W 69,90 69,90
3.00 REFLETOR DE 50W BRANCO 89,90 269,70
2.00 SUPORTE PAFLON 8,90 17,80
1.00 REGUA DE 5M 33,00 33,00
3.00 PLUG DE 10A MACHO 6,99 20,97
3.00 PLUG 10A FEMEA Finalidade: PRAÇA RUI NICOLODI 8,90 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 PACOTE DE CINTA NYLON REFLETOR DE 10W REFLETOR DE 50W BRANCO SUPORTE PAFLON REGUA DE 5M PLUG DE 10A MACHO PLUG 10A FEMEA Finalidade: PRAÇA RUI NICOLODI 497,87
20/01/2023 Conforme DANFE Nº 890/44880053; 497,87
24/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 320/2023 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 497,87
TOTAL 497,87 497,87 497,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.