| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CEVADOR DE CHIMARRÃO PERSONALIZADO Finalidade: REDE BEM CUIDAR | 4,75 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | CEVADOR DE CHIMARRÃO PERSONALIZADO Finalidade: REDE BEM CUIDAR | 950,00 | ||
| 05/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47222337; | 950,00 | ||
| 12/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2023 EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||