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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3224 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 JOELHO ESG 90 100MM 7,50 22,50
1.00 JOELHO ESG 45 100MM 8,00 8,00
1.00 TEE ESG 100MM 14,50 14,50
1.00 CAPTADOR ESG 100 9,00 9,00
12.00 CANO ESGOTO 100MM - CANO ESGOTO 100MM 13,55 162,60
1.00 JOELHO SOL 50MM 7,50 7,50
3.00 CANO ESGOTO 50MM 10,50 31,50
8.00 LONA PRETA M Finalidade: MATERIAIS CONSERVAÇÃO DE EMEI ANTONIO MARQUETTI 0,95 7,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 JOELHO ESG 90 100MM JOELHO ESG 45 100MM TEE ESG 100MM CAPTADOR ESG 100 CANO ESGOTO 100MM - CANO ESGOTO 100MM JOELHO SOL 50MM CANO ESGOTO 50MM LONA PRETA M Finalidade: MATERIAIS CONSERVAÇÃO DE EMEI ANTONIO MARQUETTI 263,20
05/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/1792; 263,20
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 263,20
TOTAL 263,20 263,20 263,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.