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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Data de lançamento: 07/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
108.26 DIESEL S10 -PASSAGEIROS IYT-8053 5,99 648,50
98.25 DIESEL S10 -PASSAGEIROS IYT-8053 5,79 568,84
34.17 DIESEL S10 -PASSAGEIROS IYT-8053 5,99 204,70
1.00 HIPERVISÃO ANTINEBLINA 120ML Finalidade: TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO 19,90 19,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2023 DIESEL S10 -PASSAGEIROS IYT-8053 DIESEL S10 -PASSAGEIROS IYT-8053 DIESEL S10 -PASSAGEIROS IYT-8053 HIPERVISÃO ANTINEBLINA 120ML Finalidade: TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO 1.441,94
19/06/2023 Conforme DANFE Nº 220/1755; 1.441,94
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 1.441,94
TOTAL 1.441,94 1.441,94 1.441,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.