| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI | 
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO ELASTICO 8X50 Finalidade: REF MAQUINA DE FAZER CANTEIRO | 3,50 | 3,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | PINO ELASTICO 8X50 Finalidade: REF MAQUINA DE FAZER CANTEIRO | 3,50 | ||
| 22/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6309; | 3,50 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 3531/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||