| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3551 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 33,00 | 99,00 |
| 0.16 | MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRONICA 7MM Finalidade: FIAT UNO PLACA IVT- 8636 | 34,00 | 5,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | FILTRO COMBUSTIVEL MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRONICA 7MM Finalidade: FIAT UNO PLACA IVT- 8636 | 104,44 | ||
| 22/06/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6315; | 104,44 | ||
| 22/06/2023 | Pagamento de Empenho 3551/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,44 | ||
| TOTAL | 104,44 | 104,44 | 104,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||