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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR EXTERNO 192,10 192,10
20.00 SHELL RIMULA 10W40 SINTETICO LT 43,00 860,00
2.00 ANILHA NIPEL TUBO AR 12MM 9,00 18,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 136,80 136,80
1.00 MANN FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS PLACA JBV 5G56 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 FILTRO DE AR EXTERNO SHELL RIMULA 10W40 SINTETICO LT ANILHA NIPEL TUBO AR 12MM FILTRO COMBUSTIVEL MANN FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: ONIBUS PLACA JBV 5G56 1.386,90
23/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/6318; 1.386,90
23/06/2023 Pagamento de Empenho 3562/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.386,90
TOTAL 1.386,90 1.386,90 1.386,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.