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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PR MA 16MM 5,00 5,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 16X100 12,10 12,10
3.00 PARAF SEXT MA 8.8 14X100 10,20 30,60
3.00 PORCA PRESSÃO MA 14MM 3,90 11,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 PORCA PR MA 16MM PARAF SEXT MA 8.8 16X100 PARAF SEXT MA 8.8 14X100 PORCA PRESSÃO MA 14MM 59,40
22/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/6322; 59,40
22/06/2023 Pagamento de Empenho 3563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59,40
TOTAL 59,40 59,40 59,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.