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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3610 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 25,00 25,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 40MM 193,25 193,25
2.00 PORCA DUPLA 9/16 5,00 10,00
1.00 CRUZETA 127,00 127,00
6.00 PARAFUSO AUTO BROCANTE 2,00 12,00
2.00 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN C/ PARAFUSO3/8X3/4 43,00 86,00
0.50 TEKBOND SILICONE 280G 60,00 30,00
1.00 GRAMPO MOLA 9/16X180 16MM 61,00 61,00
1.00 ANEL PRESSÃO 30M 3,00 3,00
1.00 FECHO CINTO SEGU Finalidade: MICRO ONIBUS PLACA IQC-7419 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 MATERIAL DE LIMPEZA ROLAMENTO CARDAN 40MM PORCA DUPLA 9/16 CRUZETA PARAFUSO AUTO BROCANTE ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN C/ PARAFUSO3/8X3/4 TEKBOND SILICONE 280G GRAMPO MOLA 9/16X180 16MM ANEL PRESSÃO 30M FECHO CINTO SEGU Finalidade: MICRO ONIBUS PLACA IQC-7419 616,25
28/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/6337; 616,25
28/06/2023 Pagamento de Empenho 3610/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 616,25
TOTAL 616,25 616,25 616,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.