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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3614 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PR MA 12MM 2,20 2,20
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 35,00 35,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 12X110 7,30 7,30
10.00 PORCA RODA OSCILANTE 16,80 168,00
8.00 CINTA PLASTICA MEDIA 0,50 4,00
1.00 KIT EMBREAGEM Finalidade: VEICULO JAE-3146 4.177,25 4.177,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 PORCA PR MA 12MM MATERIAL DE LIMPEZA PARAF SEXT MA 8.8 12X110 PORCA RODA OSCILANTE CINTA PLASTICA MEDIA KIT EMBREAGEM Finalidade: VEICULO JAE-3146 4.393,75
28/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/6339; 4.393,75
28/06/2023 Pagamento de Empenho 3614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.393,75
TOTAL 4.393,75 4.393,75 4.393,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.