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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 362 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MECANICA - SERVIÇO MECANICA LIMPEZA TBI 80,00 80,00
1.00 HIGIENIZAÇÃO / INTERCLEAN / OXISAN - HIGIENIZAÇÃO / INTERCLEAN / OXISAN 60,00 60,00
1.00 LIMP BICOS ULTRASS 160,00 160,00
1.00 ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO 150,00 150,00
1.00 LIMPEZA DE TBI 40,00 40,00
1.00 REVISÃO MECANICA Finalidade: FIAT FIORINO / FIAT FURGÃO 377,88 377,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 SERVIÇO MECANICA - SERVIÇO MECANICA LIMPEZA TBI HIGIENIZAÇÃO / INTERCLEAN / OXISAN - HIGIENIZAÇÃO / INTERCLEAN / OXISAN LIMP BICOS ULTRASS ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO LIMPEZA DE TBI REVISÃO MECANICA Finalidade: FIAT FIORINO / FIAT FURGÃO 867,88
27/01/2023 Conforme DANFE Nº NFS/41917; 867,88
01/02/2023 Pagamento de Empenho 362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 867,88
TOTAL 867,88 867,88 867,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.