Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3626 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública. |
652,38 |
652,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2023 |
Contratação de Sistemas Informatizados de Gestão Pública. |
652,38 |
|
|
28/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/19642; |
|
652,38 |
|
28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 6102 |
|
|
621,07 |
28/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3626/2023 |
|
|
31,31 |
TOTAL |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/06/2023 |
31,31 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
31,31 |
|
|