O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SECANTE POLIURETANO 32,90 65,80
2.00 CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM 59,90 119,80
3.00 CADEADO ZAMAC 30MM 48,90 146,70
3.00 CADEADO LATÃO 40MM 54,90 164,70
5.00 TINTA SPRAY DOURADO 28,90 144,50
2.00 TINTA SPARY BRANCO 22,90 45,80
23.00 PARAFUSO PHILIPS 4,0X50MM Finalidade: GINASIO 0,50 11,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 SECANTE POLIURETANO CADEADO LATÃO MACIÇO 50MM CADEADO ZAMAC 30MM CADEADO LATÃO 40MM TINTA SPRAY DOURADO TINTA SPARY BRANCO PARAFUSO PHILIPS 4,0X50MM Finalidade: GINASIO 698,80
28/06/2023 Conforme DANFE Nº 890/47667089; 698,80
28/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 698,80
TOTAL 698,80 698,80 698,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.