Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TOTEM DE CHAPA DE AÇO , CONTENDO 12 PLACAS CAMPANHA + 1 PLACA ADMINISTRAÇÃO+ LED COLORIDO - TOTEM DE CHAPA DE AÇO , CONTENDO 12 PLACAS CAMPANHA + 1 PLACA ADMINISTRAÇÃO+ LED COLORIDO |
6.800,00 |
6.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2023 |
TOTEM DE CHAPA DE AÇO , CONTENDO 12 PLACAS CAMPANHA + 1 PLACA ADMINISTRAÇÃO+ LED COLORIDO - TOTEM DE CHAPA DE AÇO , CONTENDO 12 PLACAS CAMPANHA + 1 PLACA ADMINISTRAÇÃO+ LED COLORIDO |
6.800,00 |
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14/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/137; |
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6.800,00 |
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23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023
MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTA - 7693 |
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6.800,00 |
TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.